主講老師: 藥曉斌(培訓費:1.5-2萬元/天)
工作背景:
職業財稅培訓師、財稅籌劃實戰派專家,職業注冊會計師、高級審計師大華會計師事務所業務合伙人和君恒成管理咨詢有限公司專家顧問房地產企業、高新技術企業財務及內審負責人北京春光集團 審計總監永泰房地產(集團)...
主講課程:
《房地產全程涉稅問題》《高新技術企業財稅實務和政策解讀》《減稅降費新政和企業稅務風險管理》《建筑行業與PPP項目納稅籌劃與新政解讀》《警惕房地產企業并購中的稅務陷阱》《內部控制與內...
《現代企業內部審計新思維》課程大綱詳細內容
課程分類: 內部審計
課程目標:
1、了解新時期內部審計的轉型方式;
2、掌握內部控制審計的方法以及了解企業內控體系;
3、了解以風險管理為導向的內部審計方法,防范企業風險;
4、了解舞弊審計的思路方法。
課程對象:
課程時間:1~2天
一、提升內部審計價值的策略
1、內審部門發展的瓶頸
2、內部審計定位的梳理
3、內部審計到底審什么?
4、內部審計組織體系建設
5、我們需要什么樣的內審團隊?
6、內審人員需要具備的能力
7、內部審計發展的新領域
8、如何讓內部審計更有影響力?
二、企業內部控制審計
1、內部控制的重要意義和目的
2、案例解析如何開展內部控制審計
3、財務內控依然是關注的重點
4、內部審計的高級階段——以風險管理為導向的內部審計
(1)為什么要搭建風控體系?
(2)內部審計、內部控制、風險管理的聯系和區別
(3)風險管理框架的內容
(4)審計項目的實施案例
四、舞弊審計探討
1、企業為什么需要關注舞弊?
2、企業常見舞弊的類型
3、企業如何搭建反舞弊組織體系
4、內部審計介入反舞弊的意義何在?
5、舞弊識別技巧
6、案例分析舞弊審計的思路、方法

